Как правильно заполнить ИП декларацию 3-НДФЛ, если он работает на ОСНО?

Содержание

Современные индивидуальные предприниматели всеми силами стараются снизить налоговые отчисления, которые в большинстве случаев являются достаточно высокими и тяжелыми для них. Именно поэтому они обычно регистрируются по специальным системам налогообложения, к которым относится УСН или ЕНВД. В этом случае они платят некоторый процент с прибыли или с выручки, а также могут каждый месяц уплачивать фиксированный размер налога, который высчитывается в зависимости от площади торгового зала или зависит от других параметров. На таких системах не возникает необходимости сдавать декларацию по другим налогам или платить их в определенном размере, в результате чего такие системы считаются очень востребованными.

Декларация 3-НДФЛ для индивидуальных предпринимателей

Однако нередко возникают ситуации, когда предпринимателю просто невыгодно применять специализированные системы налогообложения, а также его деятельность может не подходить для этого. В этом случае единственным выходом является применение ОСНО, в результате чего бизнесмен должен отчитываться буквально по всем налогам, а также сдавать декларацию на доходы физических лиц. Декларация 3-НДФЛ для индивидуальных предпринимателей сдается раз в год за предыдущий год. При этом важно знать, как правильно заполнять данный документ, до какого числа нового года его нужно сдать, а также какая информация должна в нем содержаться.

Важно отметить, что заниматься сдачей этой деградации должны не только индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность по общей системе налогообложения, но и обычные физические лица, которые продают квартиру или автомобиль, в результате чего получают определенные доходы, причем в некоторых случаях им придется платить налог, а в некоторых нет.

Сроки сдачи декларации 3-НДФЛ

Чтобы не получить каких-либо штрафов, важно сдать декларацию в новом году до 30 апреля, а при этом желательно заниматься данным вопросом как можно раньше, чтобы при обнаружении ошибок или каких-либо недочетов в документе можно было выполнить повторную его сдачу.

Правила заполнения декларации 3-НДФЛ для индивидуальных предпринимателей:

  • Лучше всего заполнять данный документ с помощью специальных программ, создающихся налоговыми органами, в результате чего можно сдать его в электронном и бумажном виде, а при этом все данные будут четкими и понятными;
  • Если заполняется декларация вручную, то все цифры, которые будут иметься в ней, должны быть достаточно большими, разборчивыми и четкими, чтобы не возникало каких-либо проблем с этим у работников инспекции;
  • Показатели должны указываться только в рублях с копейками, однако сама сумма налога, которая подлежит уплате, указывается без копеек;
  • Если в некоторых полях ставить нечего, то в них должны обязательно содержаться прочерки;
  • Сам бланк декларации лучше всего взять на сайте налоговой инспекции или непосредственно в ее отделении, поскольку он должен быть актуальным на текущую дату сдачи;
  • Можно сдавать декларацию не только лично на бумажном носителе в отделении налоговой, но и с помощью почты, а также имеется возможность сегодня для этого пользоваться особыми электронными сервисами, но для этого придется делать личную электронную подпись.

Во время заполнения данного документа важно ответственно относиться к каждому пункту, поскольку недопустимо совершать какие-либо ошибки. Лучше всего для этого пользоваться особыми программами, которые постоянно обновляются налоговыми органами. В этом случае можно быть уверенным в правильности заполнения, поскольку программа не допустит выгрузить документ в файл, если имеются какие-либо нарушения или пропущена строчка. Также сдавать данную декларацию может не только лично сам индивидуальный предприниматель, но и его представитель, который при этом должен иметь при себе доверенность, а также документы, удостоверяющие его личность. При этом в самой декларации должно быть указано, что сдает ее представитель предпринимателя.

Таким образом, сдача налоговой декларации 3-НДФЛ является достаточно простой работой, с которой сможет справиться любой предприниматель раз в год, однако важно при этом правильно указывать все свои доходы и рассчитывать сумму налога, подлежащую уплате. Если сдать документ позже установленного срока, это в любом случае приведет к тому, что предпринимателю придется уплачивать штраф.